iku 2022
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2022
NO. | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Formulasi/ Penjelasan | Penanggung jawab | Data Awal (2020) | Capaian 2021 | Target 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangka Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangka Daerah | Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Realisasi predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah dibagi Target predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah kali 100%. | Sekretariat | B | B | B |
2 | Menyelenggarakan pelayanan publik yang baik | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi | Realisasi cakupan pelayanan internal yang difasilitasi dibagi Target cakupan pelayanan internal yang difasilitasi kali 100% Realisasi cakupan pelayanan internal yang difasilitasi didsarkan kepada seluruh program, kegaitan dan sub kegaitan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. |
Sekretariat | 100% | 100% | 100% |
3 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat | Meningkatnya kuantitas dan kualitas angkutan pelajar | Persentase kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi | Realisasi kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi dibagi Target kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi kali 100%. Realisasi kebutuhan angkutan pelajar transportasi darat yang terpenuhi dihitung dengan rumus : = ((Jml Armada X 2 Kali Oprs X 10 Org )/(Jumlah Pelajar X 30%)) X 100% |
Sekretariat | B | B | B |
4 | Meningkatnya Infrastruktur Kota yang berkualitas | Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar | Persentase kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi | Realisasi kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi dibagi Target kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi kali 100%. Realisasi kebutuhan angkutan umum transportasi darat yang terpenuhi dihitung dengan rumus : = (Jumlah penumpang pada setiap zona/Kapasitas kendaraan penumpang) X 100% |
Bidang Sarana Prasarana Dan Transportasi | 30% | 30% | 34% |
5 | Persentase prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan | Realisasi prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan dibagi Target prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan kali 100%. Realisasi prasarana angkutan jalan yang memenuhi standar pelayanan, dihitung dengan rumus : = ((Jumlah prasarana angkutan jalan @sampai dengan 2021)/(Jumlah prasarana angkutan @jalan sampai 2026)) X 100% Jumlah prasarana angkutan jalan sampai 2026 sebanyak 42 buah |
Bidang Sarana Prasarana Dan Transportasi | 80% | 76% | 86% | ||
6 | Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ | Target perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ kali 100%. Realisasi perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ, dihitung dengan rumus : = ((Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang @terpasang sampai dengan 2021)/(Jumlah kebutuhan rambu-rambu lalu lintas @yang terpasang sampai 2026)) X 100% Jumlah kebutuhan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang sampai 2026 sebanyak 2.000 buah |
Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan | 80% | 80% | 80% | ||
7 | Persentase titik kemacetan lalu lintas yang teratasi | Realisasi titik kemacetan lalu lintas yang teratasi dibagi Target titik kemacetan lalu lintas yang teratasi kali 100%. | Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan | 100% | 100% | 100% | ||
8 | Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan yang lulus uji dapat memperlancar arus lalulintas | Realisasi kendaraan angkutan yang lulus uji dibagi Target kendaraan angkutan yang lulus uji kali 100%. | UPT Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor | 25% | - | 25% | ||
9 | Persentase tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan | Realisasi tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan dibagi Target tempat parkir yang terkelola dengan baik sesuai ketentuan kali 100%. | UPT. Pengelolaan Perparkiran | 116 titik | 100% | 100% |